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關于綿陽市廣播電視臺2018年部門預算編制的說明

綿陽市廣播電視臺     2018-05-07 14:14            

  按照預算管理有關規(guī)定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

  一、基本職責及主要工作

  (一) 綿陽市廣播電視臺主要職能是:負責市內(nèi)新聞、時政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目內(nèi)容的終審和播出;負責轉(zhuǎn)播好中央、省、市級廣播電視節(jié)目;做好對外宣傳綿陽的工作,辦好國內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對外宣傳的上送節(jié)目;承擔綿陽科技城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的廣播電視網(wǎng)絡規(guī)劃、建設、管理、節(jié)目傳輸和廣播電視公共服務。

  (二)2018年重點工作任務:

  1、深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神,大力推進黨的建設;

  2、緊緊圍繞市委市政府中心工作,進一步提升輿論宣傳水平;

  3、深入開展多元化營銷創(chuàng)收,大力提升經(jīng)營水平和財務保障能力;

  4、加大人才培養(yǎng)力度,大力提升團隊建設;

  5、持之以恒正風肅紀,提升黨風廉政建設和反腐敗建設。

  二、部門概況

  綿陽市廣播電視臺事業(yè)單位一個。

  三、收支預算情況說明

  2018年綿陽市廣播電視臺收支入預算總額4516萬元,較2017年增加733.33萬元,增長19.4%,增長的主要原因是:電視臺的廣告經(jīng)營收入較上年有所增長。

  (一)收支預算情況

  1、綿陽市廣播電視臺2018年收入預算4516萬元,其中:

  ①一般公共預算撥款收入4516萬元,占收入總額的100%,較2017年增加733.33萬元。

 ?、谡曰痤A算撥款收入0萬元。

 ?、凼聵I(yè)收入0萬元。

 ?、芷渌Y金0萬元。

  2、綿陽市廣播電視臺2018年支出預算4516萬元,其中:

 ?、倩局С?916萬元,占支出總額的64.6%,較2017年增加333.33萬元。

 ?、陧椖恐С?600萬元,占支出總額的35.4%,較2017年增加400萬元。

  (二)財政撥款收支預算情況說明

  綿陽市廣播電視臺2018年財政撥款收支總預算4516萬元,較2017年增加733.33萬元,增長19.4%。

  1、收入包括:①一般公共預算撥款收入4516萬元,較2017年增加733.33萬元,增長19.4%;②政府性基金預算撥款收入0萬元。

  2、支出包括:文化體育與傳媒支出3901.42萬元、社會保障和就業(yè)支出389萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.52萬元、住房保障支出174.06萬元。較2017年增加733.33萬元,增長19.4%。

  四、支出預算安排情況

  綿陽市廣播電視臺預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔廣電事業(yè)發(fā)展相關工作。

  基本支出,是用于保障綿陽市廣播電視臺機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

  項目支出,是用于保障廣電事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  (一)一般公共服務支出,主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,主要包括:無線臺站維護費、廣電專項設備購置費用、重大專題節(jié)目財政補助、成品電視節(jié)目及電視劇購置費、自辦欄目費用、貸款利息等。

  (二)社會保障和就業(yè)支出,主要用于事業(yè)單位離退休人員支出(由于目前機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革尚未正式實施,退休人員經(jīng)費暫由我單位管理發(fā)放)。

  (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。

  (四)住房保障支出,用于事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

  綿陽市廣播電視臺2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)125萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費40萬元,公務用車購置及運行維護費85萬元。

  (一)本單位無因公出國(境)經(jīng)費。

  (二)公務接待費與2017年預算下降11.1%。

  2018年公務接待費計劃用于與中央臺、省臺及各地方臺之間的交流、學習等接待費用。

  (三)公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。

  單位現(xiàn)有公務用車20輛,其中:轎車18輛,小型客車1輛,轉(zhuǎn)播車1輛。

  2018年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛。

  2018年安排公務用車運行維護費85萬元,用于20輛公務用車燃料、維修、保險等方面的支出。主要保障全臺的日常運行,特別是新聞采訪、拍攝等專項業(yè)務工作。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費

  2018年,綿陽市廣播電視臺的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為559.79萬元,比2017年預算減少35.71萬元,下降6%。

  (二)政府采購情況

  2018年,綿陽市廣播電視臺安排政府采購預算50萬元,主要用于采購廣電專用設備。2018年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2017年底,綿陽市廣播電視臺所屬各預算單位固定資產(chǎn)總額3476.3萬元。共有車輛20輛,其中,保留公務用車19輛,轉(zhuǎn)播車1輛。單位價值200萬元以上車輛1輛。

  七、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…(二級預算單位事業(yè)收入情況)等。

  3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。

  4.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  6.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  7.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件下載:電視臺信息公開表(2018年)

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